盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)2021年度部门决算公开说明
盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)2021年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责和机构设置情况
主要职责:依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务。负责建设公共资源电子交易系统,实施交易全流程电子化,依法及时向社会公开相关交易信息。受市直各部门、各单位委托,组织实施政府采购目录中项目的采购活动,受托办理市级政府采购目录以外项目的采购,根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。开展进场交易项目评标等有关工作。及时报告交易活动中的违规违纪行为并记录、留存相关证据资料,依法配合有关部门调查处理质疑投诉等事项和违规违纪行为。承担市委、市政府交办的其他工作。
机构设置情况:盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设7个内设机构(相当于正科级):
1.办公室
负责党群和纪检工作;负责文电、财务、资产、档案、保密、后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;承担采购交易业务资金管理等相关工作。
人员编制5名,主任职数1名、副主任职数1名。
2.信息技术科
负责统一受理公共资源交易项目委托、审核、分类登记、编配等工作;负责网上商城、网上竞拍工作;负责公共采购交易平台及设备的日常维护和管理;负责公共资源交易信息发布等工作。
人员编制5名,科长职数1名、副科长职数1名。
3.业务服务科
负责国家、省、市有关公共资源交易政策、法律、法规落实和宣传工作;研究确定公共资源交易和政府采购规则、交易流程、操作规程和现场管理制度,监督工作人员依法依规履行交易服务、交易代理工作;负责政府购买服务机构库、综合专家库、供应商库、采购人库及大宗材料供应商库的维护、使用;负责文字综合、信访、质疑受理、绩效考核、信息报送及业务指导培训等工作。
人员编制5名,科长职数1名。
4. 公共资源交易科
开展工程建设项目招标投标等交易活动组织、服务、咨询和信息发布等工作;负责工程交易项目统计分析等工作。
人员编制5名,科长职数1名、副科长职数1名。
5.政府采购科
开展《盘锦市政府集中采购目录》中货物类、服务类和工程类政府采购项目开标(谈判、询价)前的各项组织实施活动;负责政府采购项目的统计分析等工作。
人员编制5名,科长职数1名、副科长职数1名。
6.评审科
负责组织公共资源交易项目评审工作;负责评审过程的质疑答复等工作。
人员编制8名,科长职数1名、副科长职数2名。
7.档案合同科
负责归档保存采购交易相关资料,对公共资源交易数据进行统计分析;负责建立公共资源交易相关当事人信用档案;负责组织公共采购交易合同的签约与验收等工作。
人员编制5名,科长职数1名。
分支机构:根据上述职责,盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设4个分支机构(相当于正科级);
1.盘锦市公共采购交易中心盘山分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制11名,主任职数1名、副主任职数2名。
2.盘锦市公共采购交易中心大洼分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制11名,主任职数1名、副主任职数2名。
3. 盘锦市公共采购交易中心兴隆台分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制8名,主任职数1名、副主任职数1名。
4.盘锦市公共采购交易中心双台子分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制7名,主任职数1名、副主任职数」名。
单位人员编制和领导职数:盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)人员编制80名,盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)单位领导职数5名,其中,主任职数1名(县处级),副主任职数4名(副县处级);内设机构领导职数13名,其中,正职7名(正科级),副职6名(副科级);核定分支机构领导职数10名,其中,正职1名(正科级),副职6名(副科级)。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)2021年度部门决算编制范围为市公共采购交易中心一户单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1733.58万元,包括:
1.财政拨款收入1675.34万元,占收入总计的96.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入1675.34万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余58.24万元,占收入总计的3.4%。主要是上年的在职人员的机关养老保险缴费。
与上年相比,今年收入增加264.21万元,增长17.98%,主要原因:比上年新增开支人员26人。
(二)支出总计1733.58万元,包括:
1.基本支出1506.94万元,占支出总计的86.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1389.03万元,对个人和家庭的补助支出3.79万元,商品和服务支出106.12万元,资本性支出8.00万元。
2.项目支出226.63万元,占支出总计的13.07%。主要包括专业机构咨询费3万元、土地招拍挂项目公告登报版面费2.5万元、平台软硬件及网络安全维护费17.5万元、专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用68.86万元、项目评审论证费70万元、网络租赁费13.99万元、派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费等业务支出27.8万元、其他支出(涉密)22.98万元。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加361.1万元,增长26.31%,主要原因:比上年新增开支人员26人。
(三)年末结转和结余0万元。
2021年度年末无结转。与上年相比,今年结转结余减少58.24万元,降低100%,主要原因:本年度无财政拨款结转 。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出1733.58万元,其中:基本支出1506.94万元,项目支出226.63万元。与上年相比,财政拨款支出增加361.1万元,增长26.31%,主要原因:比上年新增开支人员26人。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1733.58万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1384.69万元,占79.87%、社会保障和就业支出190.97万元,占11.02%、卫生健康支出52.52万元,占3.03%、住房保障支出82.42万元,占4.75%、其他支出22.98万元,占1.33%。
1.一般公共服务支出1384.69万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1181.04万元,主要是工资福利支出1063.62万元;商品和服务支出106.12万元,其中:办公费29.75万元、印刷费0.92万元、手续费0.06万元、水费1.68万元、电费9.78万元、邮电费2.95万元、取暖费27.40万元、差旅费1.35万元、维护费0.98万元、培训费0.08万元、劳务费0.29万元、工会经费14.25万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出10.16万元。完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)203.65万元。主要是项目支出,包括专业机构咨询费3万元、土地招拍挂项目公告登报版面费2.5万元、平台软硬件及网络安全维护费17.5万元、专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用68.86万元、项目评审论证费70万元、网络租赁费13.99万元、派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费等业务支出27.8万元。完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出190.97万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.49万元,主要是退休人员取暖费0.47万元,独生子女费及书报费0.02万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)170.83万元,主要是养老保险支出170.83万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.21万元,主要是职业年金缴费支出16.21万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.43万元,主要是缴纳职工失业保险3.43万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出52.52万元,包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.53万元,主要是缴纳职工医保50.53万元,完成年初预算的100%。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.99万元,主要是缴纳职工工伤保险1.99万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出82.42万元,具体包括:
住房公积金82.42万元,主要是缴纳住房公积金82.42万元,完成年初预算的100%。
5.其他支出22.98万元(涉密)。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.18万元,完成年初预算的62.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公开支。较上年比增加0.99万元,增长83.19%,主要原因是根据工作需要,公务用车运行费有所增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.18万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国的事项。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要是2020、2021年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年无公务接待事项发生。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.05万元,下降100%,主要是2021年度无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费2.18万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的62.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公开支。比上年度增加0.99万元,增长83.19%,主要是根据工作需要,公务用车运行费有所增加。
其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.18万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.95万元,其中:人员经费1392.82万元,主要包括基本工资434.35万元、津贴补贴46.99万元、奖金313.65万元、绩效工资260.46万元、其他社会保障缴费13.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.83万元、职业年金缴费16.21万元、职工基本医疗保险缴费49.04万元、住房公积金82.42万元、医疗费1.49万元、其他工资福利支出0.07万元、退休费0.48万元、其他对个人和家庭补助的支出3.79万元;日常公用经费114.13万元,主要包括办公费29.75万元、印刷费0.92万元、手续费0.06万元、水费1.68万元、电费9.78万元、邮电费2.95万元、取暖费27.40万元、差旅费1.35万元、维护费0.98万元、培训费0.08万元、劳务费0.29万元、工会经费14.25万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出10.16万元、办公设备购置7.11万元、专用设备购置0.9万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)为事业单位,根据机关运行经费的概念,本部门2021年度、2020年度均无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,
1.房屋情况:部门房屋面积0平方米,价值0万元。其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。
2.车辆情况:共有车辆1辆,价值16.06万元,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
3.设备情况:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评,涉及资金1733.58万元,自评得分100分;对2021年度无特定目标类项目。
(2)重点项目评价情况。市公共采购交易中心2021年度无重点项目。
2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。
市公共采购交易中心2021年度无特定目标类项目。
部门(单位)整体绩效自评表 |
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部门(单位)名称 |
150012盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)-211100000 |
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部门年初预算收入金额 |
1298.8 |
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部门年初预算支出金额 |
1298.8 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
|||||||||||
支付全系统项目评审论证费。 |
项目评审论证费 |
70 |
70 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
保障平台正常转所涉及软硬件及网络安全维护。 |
平台软硬件及网络安全维护费 |
7.5 |
7.5 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
支付聘用的交易平台管理维护人员、采购交易各环节相关人员费用及支付聘用专家工资。 |
专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用 |
68.857593 |
68.85 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
计划实现开评标影音资料存储。 |
购置音频监督管理系统设备 |
0 |
0 |
0 |
3.6 |
0 |
项目采购已完成,由于近年未采购款未申请支付 |
||||||||||||
支付土地招拍挂项目在公告版面费。 |
土地招拍挂项目公告登报版面费 |
2.5 |
2.5 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
通过咨询使采购文件制作更加精细化,标准化。 |
专业咨询机构聘用 |
3 |
3 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
保障平台正常运转。 |
网络租赁费 |
13.995 |
13.99 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
对公共采购交易相关人员各类业务培训费用及宣传、培训资料印制。 |
公共采购交易业务培训 |
10 |
10 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理。 |
派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费 |
27.8 |
27.8 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
完成2021年人员经费类支出 |
人员类项目 |
1330.888707 |
1330.88 |
1 |
3.6 |
3.6 |
已完成 |
||||||||||||
完成2021年度公用经费项目支出 |
公用经费项目 |
117.820175 |
117.82 |
1 |
4 |
4 |
已完成 |
||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||||
建设标准高效智能安全的平台体系。 |
已完成年初设定工作目标 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
100 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备运行故障发生率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||
服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||
可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
总评价得分 |
96.4 |
||||||||||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
进一步规范预算管理工作,使预算管理工作更规范、合理、透明。做好事前事后控制工作,同时做好数据积累工作。 |
|||||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||||
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||||
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||||
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||||
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||||
规范预算管理 |
|
强化绩效目标管理,提高绩效管理水平 |
|||||||||||||||||
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
强化绩效目标管理,提高绩效管理水平 |
部门(单位)整体绩效目标表 |
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部门(单位)名称 |
150012盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)-211100000 |
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年度预算收入 |
1298.8 |
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年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1298.8 |
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人员类项目 |
912.93 |
其他运转类项目 |
261.2 |
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公用经费类项目 |
124.67 |
特定目标类项目 |
0 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况(万元) |
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项目评审论证费 |
70 |
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平台软硬件及网络安全维护费 |
21 |
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专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用 |
75.4 |
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购置音频监督管理系统设备 |
10 |
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土地招拍挂项目公告登报版面费 |
6 |
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专业咨询机构聘用 |
17 |
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网络租赁费 |
14 |
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公共采购交易业务培训 |
20 |
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派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费 |
27.8 |
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人员类项目 |
912.93 |
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公用经费项目 |
124.67 |
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年度绩效目标 |
建设标准高效智能安全的平台体系。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
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基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
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预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
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预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
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财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
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资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
||
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
|
社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备运行故障发生率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
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服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
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可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
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完成 |
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2021年12月 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
26.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
27.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
28.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
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